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为了检查年度内所有发出的商品是否均已开具发票,审计人员应从中抽取样本并与相关发票核对的样本总体是()。
A:当年的销售合同
B:当年的发运凭证
C:当年的销货单
D:当年的订购单

相关标签: 销货单   审计人员  

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    1.对甲公司信息系统内部控制进行初步了解的基础上,对信息系统的运行情况进行了审查,包括:
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    (2)数据在输入信息系统前是否进行了认真审核;
    (3)信息系统输出资料是否有健全的处理和分发制度;
    (4)信息系统是否有软硬件和数据文件的灾难补教方案
    2.审计人员发现,甲公司仓库保管员承担了-下职责
    (1)将产品入库单信息输入计算机系统
    (2)根据产品出库单登记永续盘存记录
    (3)单独对仓储物资进行定期盘点,盘点结果交给财务部门]作为调整存货账面价值的依据;
    (4)批准仓储物资的报废核销。
    3.审计人员了解到,甲公司每日将收款汇总表、收款清单和银行进账单进行核对,并定期取得银行对账单,由不负责记录银行存款日记账的人员编制银行余额调节表。
    4.甲公司的相关制度规定,仓库在收到经批准的销货单之后,编制发运凭证并发货。
    5.2016年12月31日甲公司应收账款余额为7000万元,共计60个明细账户。审计人员随机抽取了15个明细账户进行审查,其账面余额为1600万元,审定金额为1300万元。
    “资料4"中,审计人员为了确定甲公司是否在收到经批准的销货单后编制发运凭证并发货应当实施的控制测试为:
    A.询问仓库保管员发贷的流程
    B.核对发运凭证和相对应销货单.上的金额是否相符
    C.从发运凭证中抽取样本,并追查至经批准的销货单
    D.从经批准的销货单中抽取样本。并追查至发运凭证
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